Faktúra č. 13/24/0120

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0120
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál/oprava WC
  • Dátum doručenia: 14.05.2024
  • Celková hodnota: 62,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/114
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/114 nákup stavebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 62,83 € 13.05.2024 15.05.2024 Objednávka
Tlačiť