Faktúra č. 13/24/0118

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na kuchynskú linku a kanc.nábytok/maturit.skúšky
  • Dátum doručenia: 10.05.2024
  • Celková hodnota: 136,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/092
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/092 Montážny materiál - maturitné skúšky - PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 136,78 € 22.04.2024 14.05.2024 Objednávka
Tlačiť