Faktúra č. 13/24/0111

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0111
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava vodovodnej batérie
  • Dátum doručenia: 30.04.2024
  • Celková hodnota: 21,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/107
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/107 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 21,00 € 30.04.2024 10.05.2024 Objednávka
Tlačiť