Faktúra č. 13/24/0094

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0094
  • Popis fakturovaného plnenia: olej MOBIL VACTRA s olejničkou
  • Dátum doručenia: 18.04.2024
  • Celková hodnota: 40,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/090
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/090 nákup oleja do sústruhov a olejničky 0,5L Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SolidVision, s.r.o. 26280442 40,61 € 15.04.2024 23.04.2024 Objednávka
13/24/090 Nákup materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SolidVision, s.r.o. 26280442 40,62 € 17.04.2024 30.04.2024 Objednávka
Tlačiť