Faktúra č. 13/24/0072

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0072
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na servis kosačky
  • Dátum doručenia: 04.04.2024
  • Celková hodnota: 728,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/061
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/061 Materiál na servis kosačky Husquarna Rider 11C - podľa priloženej žiadanky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Taiš Rudolf 14361167 728,50 € 19.03.2024 26.03.2024 Objednávka
Tlačiť