Faktúra č. 13/24/0051

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0051
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 05.03.2024
  • Celková hodnota: 238,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/048
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/048 Nákup xerox papiera a zápisníka bezpečnosti práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 238,20 € 04.03.2024 06.03.2024 Objednávka
Tlačiť