Faktúra č. 13/24/0020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0020
  • Popis fakturovaného plnenia: farebné tonery
  • Dátum doručenia: 06.02.2024
  • Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/020
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/020 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CHANGE COMPUTER s. r. o. 46532617 300,00 € 05.02.2024 07.02.2024 Objednávka
Tlačiť