Faktúra č. 13/24/0009
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: AWYN, s.r.o.
- IČO: 50698834
- Adresa: Októbrová 3, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/24/0009
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky
- Dátum doručenia: 24.01.2024
- Celková hodnota: 285,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/24/010
- Dátum zverejnenia: 09.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/24/010 | Nákup utierok do zásobníkov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AWYN, s.r.o. | 50698834 | 285,00 € | 24.01.2024 | 25.01.2024 | Objednávka |