Faktúra č. 13/23/0233
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR, s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/23/0233
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál na MR
- Dátum doručenia: 01.12.2023
- Celková hodnota: 19,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/23/221
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/23/221 | Nákup profilu UNP | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 19,74 € | 15.11.2023 | 04.12.2023 | Objednávka |