Faktúra č. 13/23/0227

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0227
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné rukavice
  • Dátum doručenia: 28.11.2023
  • Celková hodnota: 332,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/217
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/217 Nákup pracovných rukavíc Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLICHÁR Prešov, s.r.o. 36749559 332,50 € 24.11.2023 28.11.2023 Objednávka
Tlačiť