Faktúra č. 13/23/0195

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0195
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál na výuku
  • Dátum doručenia: 02.11.2023
  • Celková hodnota: 52,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/188
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/188 Nákup stavebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 52,00 € 24.10.2023 06.11.2023 Objednávka
Tlačiť