Faktúra č. 13/23/0159

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0159
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 28.09.2023
  • Celková hodnota: 186,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/154
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/154 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 186,00 € 26.09.2023 02.10.2023 Objednávka
Tlačiť