Faktúra č. 13/23/0128

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0128
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál/oprava tried
  • Dátum doručenia: 21.08.2023
  • Celková hodnota: 248,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/124
  • Dátum zverejnenia: 25.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/124 Nákup dosiek + príslušenstva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Naceva interiéry s. r. o. 55102573 248,96 € 17.08.2023 21.08.2023 Objednávka
Tlačiť