Faktúra č. 13/23/0114

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0114
  • Popis fakturovaného plnenia: zápísníky
  • Dátum doručenia: 29.06.2023
  • Celková hodnota: 149,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/108
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/108 Nákup reklamných predmetov - zápisník Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 149,10 € 27.06.2023 07.07.2023 Objednávka
Tlačiť