Faktúra č. 13/23/0113

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0113
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 28.06.2023
  • Celková hodnota: 121,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/109
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/109 Nákup toaletného papiera a utierok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 121,20 € 28.06.2023 07.07.2023 Objednávka
Tlačiť