Faktúra č. 13/23/0112

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0112
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál/súťaž DHZ
  • Dátum doručenia: 26.06.2023
  • Celková hodnota: 184,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/106
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/106 Nákup montážneho materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 184,70 € 20.06.2023 27.06.2023 Objednávka
Tlačiť