Faktúra č. 13/23/0112
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR, s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/23/0112
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál/súťaž DHZ
- Dátum doručenia: 26.06.2023
- Celková hodnota: 184,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/23/106
- Dátum zverejnenia: 30.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/23/106 | Nákup montážneho materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 184,70 € | 20.06.2023 | 27.06.2023 | Objednávka |