Faktúra č. 13/23/0104

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0104
  • Popis fakturovaného plnenia: sústružnické nože
  • Dátum doručenia: 09.06.2023
  • Celková hodnota: 264,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/098
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/098 Nákup pracovného náradia - sústružníckých nožov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 COMMERC SERVICE spol. s r.o. 31659551 264,00 € 31.05.2023 13.06.2023 Objednávka
Tlačiť