Faktúra č. 13/23/0098

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0098
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 06.06.2023
  • Celková hodnota: 360,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/092
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/092 Nákup utierok a toaletného papiera Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 360,00 € 06.06.2023 07.06.2023 Objednávka
Tlačiť