Faktúra č. 13/23/0092

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0092
  • Popis fakturovaného plnenia: vysávač, sáčky do vysávača
  • Dátum doručenia: 01.06.2023
  • Celková hodnota: 99,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/087
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/087 Nákup vysávača a príslušenstva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 99,86 € 31.05.2023 09.06.2023 Objednávka
Tlačiť