Faktúra č. 13/23/0086

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0086
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky k čistiacemu stroju
  • Dátum doručenia: 29.05.2023
  • Celková hodnota: 75,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/082
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/082 Nákup čistiacich prostriedkov a príslušenstva pre čistiaci stroj Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 75,80 € 25.05.2023 29.05.2023 Objednávka
Tlačiť