Faktúra č. 13/23/0064

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0064
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál/údržba
  • Dátum doručenia: 20.04.2023
  • Celková hodnota: 63,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/062
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/062 Nákup mulčovacej sady a oleja do kosačky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Noka PO, s.r.o. 48207446 63,90 € 20.04.2023 21.04.2023 Objednávka
Tlačiť