Faktúra č. 13/23/0059

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0059
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 13.04.2023
  • Celková hodnota: 128,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/058
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/058 Nákup hnojiva a prostriedku proti burine Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PARKONA, spol. s r. o. 36473359 128,79 € 13.04.2023 14.04.2023 Objednávka
Tlačiť