Faktúra č. 13/23/0051
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: TVOJA DOBA, spol. s r.o.
- IČO: 36483320
- Adresa: Ľubochnianska 5, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/23/0051
- Popis fakturovaného plnenia: elektro materiál
- Dátum doručenia: 29.03.2023
- Celková hodnota: 27,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/23/049
- Dátum zverejnenia: 11.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/23/049 | Nákup elektro materiálu - záverečné skúšky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TVOJA DOBA, spol. s r.o. | 36483320 | 27,49 € | 29.03.2023 | 30.03.2023 | Objednávka |