Faktúra č. 13/23/0016
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Mária Kapallová - KAPAP
- IČO: 33952264
- Adresa: Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/23/0016
- Popis fakturovaného plnenia: zošívač listov
- Dátum doručenia: 02.02.2023
- Celková hodnota: 15,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/23/014
- Dátum zverejnenia: 13.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/23/014 | Nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Mária Kapallová - KAPAP | 33952264 | 15,10 € | 01.02.2023 | 03.02.2023 | Objednávka |