Faktúra č. 13/23/0015

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0015
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál na výuku
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 209,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/013
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/013 Nákup stavebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVRAD s.r.o. 36503681 209,65 € 31.01.2023 09.02.2023 Objednávka
Tlačiť