Faktúra č. 13/23/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: notebooky + USB kľúče
  • Dátum doručenia: 26.01.2023
  • Celková hodnota: 4 806,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/001
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/001 Nákup notebookov a USB kľúčov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CHANGE COMPUTER s. r. o. 46532617 4 806,00 € 17.01.2023 28.01.2023 Objednávka
Tlačiť