Faktúra č. 13/23/0002
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: PIL-STAV, s.r.o.
- IČO: 36478962
- Adresa: Hollého 34, 083 01 SABINOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/23/0002
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 18.01.2023
- Celková hodnota: 228,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/23/003
- Dátum zverejnenia: 26.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/23/003 | Nákup stavebného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PIL-STAV, s.r.o. | 36478962 | 228,70 € | 17.01.2023 | 18.01.2023 | Objednávka |