Faktúra č. 13/23/0001

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0001
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 17.01.2023
  • Celková hodnota: 98,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/004
  • Dátum zverejnenia: 19.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/004 Nákup Latexu Báza A Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 98,34 € 17.01.2023 18.01.2023 Objednávka
Tlačiť