Faktúra č. 13/22/0186

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0186
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál/ZS murár
  • Dátum doručenia: 19.12.2022
  • Celková hodnota: 159,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/175
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/175 Nákup dlažby a tmelu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JANKA a spol. s.r.o. 44375239 159,85 € 15.12.2022 21.12.2022 Objednávka
Tlačiť