Faktúra č. 13/22/0162

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0162
  • Popis fakturovaného plnenia: Led ultra HD TV s príslušenstvom
  • Dátum doručenia: 15.12.2022
  • Celková hodnota: 980,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/158
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/158 Nákup HD televízorov s príslušenstvom pre ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 980,89 € 13.12.2022 16.12.2022 Objednávka
Tlačiť