Faktúra č. 13/22/0048
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: AWYN, s.r.o.
- IČO: 50698834
- Adresa: Októbrová 3, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/22/0048
- Popis fakturovaného plnenia: utierky a toaletný papier
- Dátum doručenia: 27.04.2022
- Celková hodnota: 429,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/22/047
- Dátum zverejnenia: 09.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/22/047 | Nákup toaletného papiera a utierok | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AWYN, s.r.o. | 50698834 | 429,40 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Objednávka |