Faktúra č. 13/21/0171
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
        	Zmluvný partner
            
        
    - Názov: Mária Kapallová - KAPAP
- IČO: 33952264
- Adresa: Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 13/21/0171
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 22.12.2021
- Celková hodnota: 110,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/21/166
- Dátum zverejnenia: 29.12.2021
- Poznámka:
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/21/166 | Nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Mária Kapallová - KAPAP | 33952264 | 110,72 € | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Objednávka |