Faktúra č. 13/21/0153

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0153
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 17.12.2021
  • Celková hodnota: 1 268,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/154
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/154 Nákup elektroinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Cb elektro s.r.o. 36584622 1 268,64 € 16.12.2021 20.12.2021 Objednávka
Tlačiť