Faktúra č. 13/21/0150

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0150
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 15.12.2021
  • Celková hodnota: 370,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/145
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/145 Nákup dosiek na školské lavice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 370,84 € 14.12.2021 16.12.2021 Objednávka
Tlačiť