Faktúra č. 13/21/0131

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0131
  • Popis fakturovaného plnenia: tv skrinka
  • Dátum doručenia: 09.12.2021
  • Celková hodnota: 106,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/131
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/131 Nákup TV skrinky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DREVONA MARKET s. r. o. 50443003 106,00 € 08.12.2021 10.12.2021 Objednávka
Tlačiť