Faktúra č. 13/21/0078

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0078
  • Popis fakturovaného plnenia: umývací prostriedok
  • Dátum doručenia: 14.10.2021
  • Celková hodnota: 134,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/078
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/078 Nákup umývacieho prostriedku 5 litrov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 134,40 € 08.10.2021 18.10.2021 Objednávka
Tlačiť