Faktúra č. 13/21/0065

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0065
  • Popis fakturovaného plnenia: respirátory pre zamestnancov
  • Dátum doručenia: 28.09.2021
  • Celková hodnota: 1 827,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/066
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/066 Nákup respirátorov FFP2 - biele a čierne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BONATRADE s.r.o. 52193683 1 848,00 € 24.09.2021 28.09.2021 Objednávka
Tlačiť