Faktúra č. 13/21/0063

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0063
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na zváranie
  • Dátum doručenia: 24.09.2021
  • Celková hodnota: 272,27 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva na dod.tovaru
  • Identifikácia objednávky: 13/21/064
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/064 Nákup náradia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 272,27 € 23.09.2021 27.09.2021 Objednávka
Tlačiť