Faktúra č. 13/21/0053

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0053
  • Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier, utierky
  • Dátum doručenia: 31.08.2021
  • Celková hodnota: 249,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/053
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/053 Nákup utierok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 249,59 € 31.08.2021 08.09.2021 Objednávka
Tlačiť