Faktúra č. 13/21/0037

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0037
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovná doska
  • Dátum doručenia: 02.07.2021
  • Celková hodnota: 166,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/037
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/037 Nákup spotrebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. 35718986 166,37 € 29.06.2021 10.07.2021 Objednávka
Tlačiť