Faktúra č. 13/21/0033

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0033
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 24.06.2021
  • Celková hodnota: 38,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/033
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/033 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 38,05 € 23.06.2021 25.06.2021 Objednávka
Tlačiť