Faktúra č. 13/21/0033
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo
- IČO: 30292956
- Adresa: Slovenská 74, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/21/0033
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 24.06.2021
- Celková hodnota: 38,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/21/033
- Dátum zverejnenia: 15.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/21/033 | Nákup vodoinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo | 30292956 | 38,05 € | 23.06.2021 | 25.06.2021 | Objednávka |