Faktúra č. 13/21/0032

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0032
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 09.06.2021
  • Celková hodnota: 88,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/032
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/032 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 88,71 € 07.06.2021 10.06.2021 Objednávka
Tlačiť