Faktúra č. 13/21/0018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné náradie a materiál
  • Dátum doručenia: 03.05.2021
  • Celková hodnota: 96,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/018
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/018 Nákup lepidla, tmelu a náradia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 96,00 € 30.04.2021 03.05.2021 Objednávka
Tlačiť