Faktúra č. 13/21/0017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0017
  • Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier
  • Dátum doručenia: 22.04.2021
  • Celková hodnota: 98,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/017
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/017 Nákup toaletného papiera do zásobníkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 98,40 € 22.04.2021 22.04.2021 Objednávka
Tlačiť