Faktúra č. 13/20/0167

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0167
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinfekčné prostriedky
  • Dátum doručenia: 22.12.2020
  • Celková hodnota: 304,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/161
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/161 Nákup dezinfekcie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BONATRADE s.r.o. 52193683 304,60 € 21.12.2020 23.12.2020 Objednávka
Tlačiť