Faktúra č. 13/20/0160

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0160
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 17.12.2020
  • Celková hodnota: 466,79 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva na dod.tovaru
  • Identifikácia objednávky: 13/20/168
  • Dátum zverejnenia: 06.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/168 Nákup fliaš s propán butánom Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 466,79 € 15.12.2020 06.01.2021 Objednávka
Tlačiť