Faktúra č. 13/20/0159

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0159
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál a náradie
  • Dátum doručenia: 17.12.2020
  • Celková hodnota: 6 059,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva na dod.tovaru
  • Identifikácia objednávky: 13/20/167
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/167 Nákup náradia a vybavenia dielní Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 6 059,52 € 16.12.2020 23.12.2020 Objednávka
Tlačiť