Faktúra č. 13/20/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: elektronika
  • Dátum doručenia: 09.12.2020
  • Celková hodnota: 1 281,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/144
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/144 Nákup kamery a zariadenia na videá Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Fotovideoshop, s.r.o. 36638137 1 281,00 € 08.12.2020 12.12.2020 Objednávka
Tlačiť