Faktúra č. 13/20/0137

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0137
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 09.12.2020
  • Celková hodnota: 57,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/139
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/139 Nákup káblu a redukcie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 57,00 € 04.12.2020 11.12.2020 Objednávka
Tlačiť