Faktúra č. 13/20/0127

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0127
  • Popis fakturovaného plnenia: lavičky do telocvične
  • Dátum doručenia: 01.12.2020
  • Celková hodnota: 3 485,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/132
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/20/132 Nákup lavičiek Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MAXISPORTS, s.r.o. 46816224 3 485,00 € 26.11.2020 08.12.2020 Objednávka
Tlačiť